Home

Algemeen

Hieronder is de recapitulatie van de gewijzigde begroting op basis van deze bestuursrapportage weergegeven. Dit overzicht bevat de baten en lasten per thema en een specificatie van Onze portemonnee uitgesplitst in verschillende onderdelen.

THEMA'S / TAAKVELDEN

Lasten

Baten

Saldo

Thema 1 Onze inwoners

   43.513.737

   11.085.304

   -32.428.433

Thema 2 Onze economie

       712.941

    1.661.829

        948.888

Thema 3 Onze toekomst

    5.818.212

    1.318.705

    -4.499.507

Thema 4 Onze leefomgeving

   20.725.518

    7.559.356

   -13.166.162

Totaal thema's

 70.770.408

 21.625.194

 -49.145.214

Treasury (0.5)

       823.305

    1.050.084

        226.779

OZB woningen (0.61)

       124.800

    4.980.529

      4.855.729

OZB niet-woningen (0.62)

         56.550

    1.553.878

      1.497.328

Belastingen overig (0.64)

       251.978

                -

       -251.978

Algemene uitkering gemeentefonds (0.7)

         23.695

   48.256.405

    48.232.710

Totaal algemene dekkingsmiddelen

    1.280.328

 55.840.896

   54.560.568

Overhead (0.4)

    9.785.570

       141.617

    -9.643.953

Algemene lasten, baten (0.8)

      -245.533

        245.533

Vennootschapsbelasting (0.9)

                  -

Beleidsintensivering (0.8)

       -20.040

          20.040

Calamiteiten, onvoorzien (0.8)

         50.000

         -50.000

Saldo van baten en lasten

 81.620.733

 77.607.707

    -4.013.026

Mutaties reserves (0.10)

   -3.226.858

    1.000.749

      4.227.607

Resultaat

       214.581

       -214.581

Totaal begroting

 78.608.455

 78.608.455

                     0

Zichtbaar is het huidige begrotingssaldo (knop 1) van € 214.581. Verder zien we de raming van budget beleidsintensivering (knop 2) van € - 20.040. Tevens hebben we nog € 50.000 geraamd voor calamiteiten, onvoorzien.

Deze pagina is gebouwd op 01/11/2022 11:02:45 met de export van 11/29/2021 09:56:58